对于审计人员对信息系统内部控制的审查和评价,以下说法不正确的是()。 |
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天涯海角也要找到Ni: 对于审计人员对信息系统内部控制的审查和评价,以下说法不正确的是()。上一篇: 审查利息支出,主要审查对吸收的各项存款,包括对公存款、个人储蓄、其他存款等,是否按规定的计息范围和利率计付利息,有无错记、漏记、随意变动利率、减少和增加利息支 下一篇: 对信息系统基础设施的硬件系统进行审计包括()。 | ||||
发表于 2022-9-2 12:15:30
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发表于 2022-9-2 12:55:01
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发表于 2022-9-2 23:24:15
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