国开电大工商管理论文《浅议企业内部审计》

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发表于 2020-5-30 06:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅议企业内部审计.doc
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适用专业:工商管理

摘 要

内部审计是企业内部各类业务和控制进行独立评价,以确定是否遵循公认的方针和程序,是否符合规定和标准,是否有效和经济的使用了资源,是否在实现组织目标的企业活动。作为公司治理体系的重要组成部分,内部审计工作发挥着监督控制的作用,有利于企业保证财务信息质量,有效节约成本,提高经济效益,其工作开展的优劣决定着公司治理的完善与否。同时,内部审计的认识不明确、内部审计与企业管理关系不协调、内部审计人员的素质不高等诸多问制约了其作用的发挥。本文将回顾内部审计的概念,结合雀巢公司并购后的山东银鹭公司内部审计实施的实例,阐述内部审计提升公司管理的作用,并提出针对内部审计所存在问题的建议。


关键词:内部审计;内容;作用;建议




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